Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
25. Máj 2021
#300210147
Predmet fakturácie Suma
za spojovací materiál - 20210695
175,66 €
Stav
TOTAL 175,66 €

Dátum prijatia:
17. Máj 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad