Faktúra

Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
04. November 2020
#20200762
Predmet fakturácie Suma
faktúra za hygienické potreby - útulok - 20201637
1 087,93 €
Stav
TOTAL 1 087,93 €

Dátum prijatia:
14. Október 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad