Faktúra

Od
NETSON s.r.o.
IČO: 47130326
Ul. M. R. Štefánika 3460/19
Levice
93401
Pre
Levice
Mesto Levice,
Faktúra
27. August 2019
#2019129
Predmet fakturácie Suma
fakt. za všeob. materiál MŠ Hviezdosl. (tonery)
428,09 €
Stav zaplatené
TOTAL 428,09 €

Interné číslo faktúry:
201902731
Interné číslo objednávky:
201900786

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad