Faktúra

Od
CHROME s .r. o.
IČO: 46068279
Pre
Nitra
Faktúra
29. Apríl 2020
#20200874
Predmet fakturácie Suma
za spotrebný material na kosačky - cintoríny - 20200441
668,00 €
Stav
TOTAL 668,00 €

Dátum prijatia:
14. Apríl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad