Faktúra

Od
JAMAL SK, s.r.o.
IČO: 35957191
Pre
Nitra
Faktúra
20. December 2019
#1901435
Predmet fakturácie Suma
za hroty na cestnú frézu - 20192157
496,80 €
Stav
TOTAL 496,80 €

Dátum prijatia:
09. December 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad