Faktúra

Od
TOP SERVIS IT s.r.o.
IČO: 44387598
Pre
Nitra
Faktúra
08. November 2019
#12920059
Predmet fakturácie Suma
faktúra za tonery - 1475/2019
263,82 €
Stav
TOTAL 263,82 €

Dátum prijatia:
29. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad