Faktúra

Od
ONDRUŠ a spol. , spol. s.r.o.
IČO: 31698671
súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Nitra
Faktúra
15. Apríl 2019
#20190093
Predmet fakturácie Suma
za tovar - 20190580
63,00 €
Stav
TOTAL 63,00 €

Dátum prijatia:
29. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad