Faktúra

Od
CHROME s .r. o.
IČO: 46068279
Pre
Nitra
Faktúra
08. Apríl 2019
#20190520
Predmet fakturácie Suma
za materiál na kosačky
534,20 €
Stav
TOTAL 534,20 €

Dátum prijatia:
29. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad