Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
17. Jún 2017
#300170173
Predmet fakturácie Suma
za spojovací materiál, obj. č. 20171104
71,74 €
Stav
TOTAL 71,74 €

Dátum prijatia:
05. Jún 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad