Faktúra

Od
EUROtoner, s.r.o.
IČO: 43892655
Pre
Nitra
Faktúra
23. Máj 2017
#17120684
Predmet fakturácie Suma
za tovar obj. č. 20170605
492,72 €
Stav
TOTAL 492,72 €

Dátum prijatia:
28. Apríl 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad