Faktúra

Od
HORESKO s.r.o.
IČO: 51196603
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŠKaCR ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Faktúra
04. November 2022
#220101813
Predmet fakturácie Suma
-potraviny: ŠJ pri MŠ Mukačevská
127,68 €
Stav zaplatené
TOTAL 127,68 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad