Faktúra

Od
Art Flor Sk, s.r.o.
IČO: 47196211
Školská 13737/3
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSO ODBOR SLUŽIEB PRE OBČANOV
Faktúra
10. Október 2022
#220014
Predmet fakturácie Suma
Úhrada fakrtúry za: karafiát rezaný / akcie odboru služieb občanom
1 099,20 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 099,20 €

Interné číslo objednávky:
202200181

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad