Faktúra

Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
02. Jún 2016
#2016189
Predmet fakturácie Suma
za čistiace prostriedky obj. č. 20160643
391,18 €
Stav
TOTAL 391,18 €

Dátum prijatia:
16. Máj 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad