Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
16. Február 2023
#
Predmet fakturácie Suma
udržbársky materiál ZŠ
107,05 €
Stav
TOTAL 107,05 €

Interné číslo faktúry:
1002300036
Dátum prijatia:
03. Február 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad