Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Február 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Tlačiareň MŠ - NP PRIM |
329,00 € |
Stav
TOTAL 329,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010017
- Dátum prijatia:
- 30. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad