Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
11. Február 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky MŠ - 01/2023
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
23010003
Dátum prijatia:
03. Január 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad