Faktúra

Od
Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO: 48158836
Zámocká 6619/30
Bratislava-Staré Mesto
82104
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
13. December 2022
#
Predmet fakturácie Suma
tonery ŠJ I.
491,61 €
Stav
TOTAL 491,61 €

Interné číslo faktúry:
1002200874
Dátum prijatia:
12. December 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad