Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
09. Január 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
47,25 €
Stav
TOTAL 47,25 €

Interné číslo faktúry:
22020384
Dátum prijatia:
11. December 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad