Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
08. December 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za farebnú kopírku a mutifunkčnú tlačiareňa pre ZŠ
2 019,00 €
Stav
TOTAL 2 019,00 €

Interné číslo faktúry:
202200737
Dátum prijatia:
05. December 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad