Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
25. November 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky MŠ - 11/2022
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
22010266
Dátum prijatia:
03. November 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad