Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
25. November 2022
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Prenájom kopírky MŠ - 11/2022 |
49,00 € |
Stav
TOTAL 49,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010266
- Dátum prijatia:
- 03. November 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad