Faktúra

Od
Anna Horáková H plus H
IČO: 34894357
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ŠJ 2
283,20 €
Stav
TOTAL 283,20 €

Interné číslo faktúry:
1002200407
Dátum prijatia:
18. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad