Faktúra

Od
ineo.sk s.r.o.
IČO: 53442440
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
výpočtová technika,elektromateriál , tonery ZŠ, MŠ 1, MŠ 2 šr
6 775,20 €
Stav
TOTAL 6 775,20 €

Interné číslo faktúry:
1002200399
Dátum prijatia:
14. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad