Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
26. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky MŠ - 10/2022
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
22010241
Dátum prijatia:
04. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad