Faktúra

Od
ONDRUŠ a spol. , spol. s r.o.
IČO: 31698671
súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Nitra
Faktúra
10. September 2014
#2014403
Predmet fakturácie Suma
za tovar - 20141073
227,70 €
Stav
TOTAL 227,70 €

Dátum prijatia:
20. August 2014

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad