Faktúra

Od
VENRON, s.r.o.
IČO: 36563803
Fraňa Mojtu 1
Nitra
94901
Pre
Nitra
Faktúra
02. Január 2014
#20130830
Predmet fakturácie Suma
za zabezpečenie zariadenia č. j. 2210/2013 ošmaš
8 424,00 €
Stav
TOTAL 8 424,00 €

Dátum prijatia:
30. December 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad