Faktúra

Od
KÄRCHER Slovakia s.r.o.
IČO: 43967663
Bratislavská 31
Nitra
94901 Nitra
Pre
Žilina
Faktúra
16. Marec 2023
#6230524030
Predmet fakturácie Suma
Čistič kobercov
645,05 €
Stav
TOTAL 645,05 €

Interné číslo faktúry:
6230524030
Dátum dodania:
15. Marec 2023
Dátum prijatia:
16. Marec 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad