Faktúra

Od
pelicantravel.com., s.r. o.
IČO: 35897821
Nám. SNP 21
Bratislava
82104 Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
06. Február 2023
#9123091837
Predmet fakturácie Suma
Letenky - ERAZMUS
1 280,65 €
Stav
TOTAL 1 280,65 €

Interné číslo faktúry:
9123091837
Dátum dodania:
25. Január 2023
Dátum prijatia:
26. Január 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad