Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
Pre
Žilina
Faktúra
20. Január 2023
#23000052
Predmet fakturácie Suma
letenka,vlakový lístok
626,81 €
Stav
TOTAL 626,81 €

Interné číslo faktúry:
23000052
Dátum dodania:
19. Január 2023
Dátum prijatia:
20. Január 2023
Interné číslo objednávky:
202300111

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad