Faktúra

Od
Dolinajec Roman - HACOM
IČO: 44662173
Bytčianska 56/20
01003 Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
01. December 2022
#2202561
Predmet fakturácie Suma
Oprava Wifi siete
4 370,94 €
Stav
TOTAL 4 370,94 €

Interné číslo faktúry:
2202561
Dátum dodania:
30. November 2022
Dátum prijatia:
01. December 2022
Interné číslo objednávky:
2022200

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad