Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Žilina
Faktúra
11. November 2022
#2346244
Predmet fakturácie Suma
Prenájom a pranie rohoží
171,78 €
Stav
TOTAL 171,78 €

Interné číslo faktúry:
2346244
Dátum dodania:
09. November 2022
Dátum prijatia:
10. November 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad