Faktúra

Od
Pretože TRIPSY s.r.o.
IČO: 52724077
Pre
Žilina
Faktúra
19. Október 2022
#221010914
Predmet fakturácie Suma
papierové utierky do zásobníkov
296,10 €
Stav
TOTAL 296,10 €

Interné číslo faktúry:
221010914
Dátum dodania:
18. Október 2022
Dátum prijatia:
19. Október 2022
Interné číslo objednávky:
2022117

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad