Faktúra

Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
19. Január 2011
#3528100017
Predmet fakturácie Suma
faktúra za vývoz KO
251 218,84 €
Stav
TOTAL 251 218,84 €

Dátum prijatia:
04. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad