Faktúra

Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
14. Január 2011
#3628102775
Predmet fakturácie Suma
faktúra za vývoz VOK
666,40 €
Stav
TOTAL 666,40 €

Dátum prijatia:
03. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad