Faktúra

Od
DAG SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 44886021
Volgogradská 4780/9
Prešov
08001 Prešov
Pre
Trnava
Faktúra
20. Február 2023
#
Predmet fakturácie Suma
stavebné práce MŠ Spojná
682 622,95 €
Stav
TOTAL 682 622,95 €

Interné číslo faktúry:
0282
Dátum prijatia:
20. Február 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad