Faktúra

Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
20. December 2022
#
Predmet fakturácie Suma
základový rám do betónu
439,20 €
Stav
TOTAL 439,20 €

Interné číslo faktúry:
2900
Dátum prijatia:
20. December 2022
Interné číslo objednávky:
20220186

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad