Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
15. December 2022
#
Predmet fakturácie Suma
prenájoma čistenie rohoží
128,02 €
Stav
TOTAL 128,02 €

Interné číslo faktúry:
2848
Dátum prijatia:
15. December 2022
Interné číslo objednávky:
20221153

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad