Faktúra

Od
Eurogastrop s.r.o.
IČO: 44137761
Čergovská 7002/10
Prešov
08001 Prešov
Pre
Trnava
Faktúra
12. December 2022
#
Predmet fakturácie Suma
hotelový riad
841,96 €
Stav
TOTAL 841,96 €

Interné číslo faktúry:
2791
Dátum prijatia:
12. December 2022
Interné číslo objednávky:
20221133

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad