Faktúra

Od
Detské Ihriská SK s.r.o.
IČO: 47613165
Horná Ves 44/D
Kremnica
96701
Pre
Trnava
Faktúra
26. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
ročná kontrola detských ihrísk
1 474,40 €
Stav
TOTAL 1 474,40 €

Interné číslo faktúry:
2341
Dátum prijatia:
26. Október 2022
Interné číslo objednávky:
20220810

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad