Faktúra

Od
ARGUS - DS, spol. s r.o.
IČO: 44343311
Puškinova 2646/23
Trenčín
91101
Pre
Trnava
Faktúra
21. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
vypracovanie proj.dokumentácie
2 520,00 €
Stav
TOTAL 2 520,00 €

Interné číslo faktúry:
2313
Dátum prijatia:
21. Október 2022
Interné číslo objednávky:
20220987

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad