Faktúra

Od
Epifany, s.r.o
IČO: 48261653
Partizánska 787/9
Trenčín
91101
Pre
Trnava
Faktúra
19. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
výtvarný materiál
415,75 €
Stav
TOTAL 415,75 €

Interné číslo faktúry:
2282
Dátum prijatia:
19. Október 2022
Interné číslo objednávky:
20220975

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad