Faktúra

Od
Auto FRIM spol. s r.o.
IČO: 34113053
Pri kalvárii 685/5
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
10. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
oprava služobného vozidla MsP
442,20 €
Stav
TOTAL 442,20 €

Interné číslo faktúry:
2171
Dátum prijatia:
10. Október 2022
Interné číslo objednávky:
20220929

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad