Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
13. Marec 2023
#300230061
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20230268
426,66 €
Stav
TOTAL 426,66 €

Dátum prijatia:
28. Február 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad