Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
30. Január 2023
#300230011
Predmet fakturácie Suma
za spojovací materiál, obj.č.20230028
233,89 €
Stav
TOTAL 233,89 €

Dátum prijatia:
16. Január 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad