Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
27. December 2022
#300220395
Predmet fakturácie Suma
spojovací materiál - 20222310
276,34 €
Stav
TOTAL 276,34 €

Dátum prijatia:
15. December 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad