Faktúry
Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400118 | 2402577 | 315.33 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | materiál | BK DOM s.r.o. | 212400171 | 24010260 | 60.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | nakup potravin | Ladislav Lukáč-pekáreň | 202400072 | 2024055 | 95.14 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | DANUBIO FRUIT s.r.o. | 202400159 | 2401357 | 993.71 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | PAm fruit s.r.o. | 202400160 | 2402640 | 737.03 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Služby BOZP a OPP | TAMYKO, s.r.o. | 202400286 | 20240312 | 240.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | Chrien,s.r.o. | 202400114 | 2024907290 | 101.52 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | ochrana osobných údajov 4/2024 | SOMI Systems a.s. | 212400159 | 240743 | 84.0 | EUR | 30. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. | 202400064 | 2024100563 | 221.18 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | čistiace potreby | MIRA OFFICE, s. r. o. | 212400091 | 1524041083 | 383.57 | EUR | 30. Apríl 2024 | nezaplatené |