Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Vyúčtovacia fa EE VO 1/2023 | 202300368 | 2230002048 | -5018.26 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | MsU - vyučt.EE 1/23 | 202300416 | 2230002056 | -1011.39 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | KD Priat. - vyučt.EE 1/23 | 202300397 | 2230002059 | -3.45 | EUR | 08. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Polna kaviar. - vyučt.EE 1/23 | 202300395 | 2230002078 | -47.46 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Dopravná | 202300378 | 2230002071 | -241.12 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar 94 - vyučt.EE 1/23 | 202300413 | 2230002052 | 527.16 | EUR | 08. Február 2023 | zaplatené | ||
Trenčín | plyn 1/2023 | 8404207635 | 4.0 | EUR | 13. Február 2023 | ||||
Trenčín | plyn 1/2023 | 8404207623 | 1276.0 | EUR | 13. Február 2023 | ||||
Trenčín | plyn vyúčtovanie | 2220087526 | 2061.4 | EUR | 14. Február 2023 | ||||
Trenčín | plyn vyúčtovanie | 2220088496 | 3.19 | EUR | 14. Február 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|