Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | SMZ 2/2024 K 40831 | 202400456 | 2230065030 | 117.6 | EUR | 10. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 2/2024 k 45915 | 202400457 | 2230066744 | 123.6 | EUR | 10. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 2/2024 K 39477 | 202400450 | 2230064847 | 124.85 | EUR | 10. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 2/2024 k 45861 | 202400458 | 2230066745 | 63.6 | EUR | 10. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy za 01/2024 | 212400018 | 2230064024 | 499.2 | EUR | 02. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 1/2024 K 33706 | 202400343 | 2230063915 | 2.09 | EUR | 02. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 1/2024 K 33706 | 202400343 | 2230063915 | 2.09 | EUR | 02. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy za 01/2024 | 212400018 | 2230064024 | 499.2 | EUR | 02. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 01/2024 K 45915 | 202400203 | 2230062953 | 178.85 | EUR | 30. Január 2024 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 01/2024 K 45915 | 202400203 | 2230062953 | 178.85 | EUR | 30. Január 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | oprava kopírky | 20170479 | 413.0 | 15. Máj 2017 | 15. Máj 2017 | ||||
Trnava | údržba kopírovacieho stroja | 20170069 | 255.0 | 30. Január 2017 | 30. Január 2017 | ||||
Trnava | 20141608 | 5374.43 | 03. November 2014 | 03. November 2014 | |||||
Trnava | oprava tlačiarne Konica minolta | 20131408 | 2888.06 | 21. Október 2013 | 21. Október 2013 | ||||
Trnava | oprava kopírky | 20151306 | 553.22 | 16. Október 2015 | 16. Október 2015 |