Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Poplatok za prenájom zariadenia za 06/2018, zmluva 52102641 | 211800152 | 2182408237 | 1.2 | EUR | 05. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ 3-5/2018 MsÚ | 201801686 | 2182407098 | 1859.75 | EUR | 29. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ 3-5/2018 MsÚ | 201801686 | 2182407098 | 1859.75 | EUR | 29. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie 5/2018 K 39476 OŠV | 201801657 | 2182406647 | 18.0 | EUR | 23. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy 5/2018 K 39477/8 | 201801652 | 2182406646 | 44.54 | EUR | 23. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy 5/2018 K 39477/8 | 201801652 | 2182406646 | 44.54 | EUR | 23. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie 5/2018 K 39476 OŠV | 201801657 | 2182406647 | 18.0 | EUR | 23. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102641 za K34356 - 05/2018 | 211800133 | 2182406724 | 359.29 | EUR | 22. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 za K34357 - 05/2018 | 211800134 | 2182406723 | 331.0 | EUR | 22. Máj 2018 | zaplatené | ||
Trenčín | nájom kopírky-05/2018 | 2182404044 | 69.46 | EUR | 22. Máj 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | 776 | 0.0 | EUR | 12. Júl 2023 | 13. Júl 2023 |