Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel.hovory CK ,LIA za 4/2013 | 20130141 | 1750021534 | 257.66 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2013/4-5 | 211300129 | 0750017910 | 16.79 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | hlasové služby 5/2013 | 211300052 | 2749932200 | 56.34 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | faktúra za telefón | 211300083 | 6749931283 | 46.15 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | orang.hov.+prístup na internet-2013/4-5 | 211300125 | 2749911915 | 123.54 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.3.-21.4./2013 EZS | 201301468 | 7304292125 | 22.12 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | telefón | 2013000069 | 5749933402 | 45.66 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 211300090 | 8749932022 | 64.16 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | 211300040 | 1750017892 | 65.78 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | Faktura za telefon a internet | 211300064 | 8749931384 | 177.91 | EUR | 03. Máj 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Nitra | Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20212159 | EUR | 02. December 2021 | 02. December 2021 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | Vytýčenie sietí Tokajská ul., množ.: 0 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20220637 | EUR | 26. Apríl 2022 | 26. Apríl 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911520082 | 1541 | 64 | 19. August 2014 |