Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | ONP - vyučt.vody 2/24 | 202400893 | 345100157 | 3214.76 | EUR | 29. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za vodu 02/2024 MŠ | 202400887 | 345100139 | 2970.74 | EUR | 29. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | voda zmluva | 212400036 | 8451004553 | 326.5 | EUR | 29. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Namestie, mesto LV - vyučt.zraž.vody 2/24 | 202400894 | 345100168 | 29591.88 | EUR | 29. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné 02.2024 | 212400065 | 8451004874 | 666.19 | EUR | 29. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné 02.2024 | 212400066 | 8451004875 | 69.25 | EUR | 29. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | PP - vodné SHZ 02/2024 | 202400890 | 8451005987 | 193.55 | EUR | 29. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | 202400891 | 8451005980 | 743.77 | EUR | 29. Február 2024 | zaplatené | |||
Levice | Vodné a stočné v objekte Synagóga Levice za obdobie 1.1.2024 - 29.2.2024 | 202400174 | 8451005967 | 83.58 | EUR | 29. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Vodné a stočné 02.2024 | 212400065 | 8451004874 | 666.19 | EUR | 29. Február 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | PD MK Orechov Dvor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241192 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. 5 - k ZoP č. 43/05/03746/09, č.j. 794/09/OM | 1271 | 25 | 19. August 2011 |